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20/01/2026
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05010108ASSOC. IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE PROT. A MATERN.E A INF
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A CONTRATUALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE ATRAVES DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E COM INTERNACOES HOSPITALARES NAS AREAS DE CLINICA MEDICA ADULTA, PEDIATRICA, CIRURGICA, TRAUMA-ORTOPEDICA, ANESTESIOLOGICA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI, VISANDO A GARANTIA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO 038/202
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LIQUIDADO
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R$ 50.346,10 |
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20/01/2026
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05010049MODULO SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 4.500,00 |
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20/01/2026
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05010076UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVER O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMACOES RELATIVAS AO EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACAO PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DAS MATERIAS DE INTERESSE DAS CAMARAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONTRAPRESTACOES MENSAIS, DESIGNADAS A MANUTENCAO DE SUA SEDE E PAGAMENTO DE SEUS FUNCIONARIOS, CONFORME PLANILHA DEMONSTRATIVA ANEXA (DOC. 01). DORAVANTE, ESTA ENTIDADE SE C
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LIQUIDADO
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R$ 750,00 |
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20/01/2026
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05010083PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIMA - ME - IMOBILIARIA CASA BLAN
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, 522 CENTRO IGUATU CE PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO REFERIDO PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 1.789,28 |
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19/01/2026
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05010130COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 202.780,70 |
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19/01/2026
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05010130COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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PAGO
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R$ 202.780,70 |
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19/01/2026
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05010054DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.19.
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LIQUIDADO
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R$ 5.577,08 |
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19/01/2026
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05010060DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.17.
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LIQUIDADO
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R$ 3.919,88 |
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19/01/2026
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19010001SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CLORO E MANUTENCAO DE CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2024111701-SAAE.
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EMPENHADO
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R$ 589.400,00 |
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19/01/2026
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05010059DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.18.
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LIQUIDADO
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R$ 11.812,58 |
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19/01/2026
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05010447J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503809.
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LIQUIDADO
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R$ 287,58 |
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19/01/2026
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05010448J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503802.
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LIQUIDADO
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R$ 829,84 |
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19/01/2026
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05010474J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503810.
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LIQUIDADO
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R$ 2.220,72 |
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19/01/2026
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05010052DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNINCA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.09.
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LIQUIDADO
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R$ 3.181,13 |
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19/01/2026
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05010081CONSORCIO MOBILIDADE IGUATU
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 26A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02.
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LIQUIDADO
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R$ 372.528,81 |
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19/01/2026
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05010080CONSORCIO MOBILIDADE IGUATU
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 25A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02.
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LIQUIDADO
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R$ 847.645,62 |
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19/01/2026
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05010079CONSORCIO MOBILIDADE IGUATU
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 24A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02.
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LIQUIDADO
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R$ 1.121.231,43 |
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19/01/2026
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05010058DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.20.
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LIQUIDADO
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R$ 1.113,40 |
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19/01/2026
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05010063DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.22.
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LIQUIDADO
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R$ 2.463,02 |
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19/01/2026
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05010032INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTAO LEGISLATIVA, APLICACAO MOBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTACAO ELETRONICO, ATA ELETRONICA, E-SIC, OUVIDORIA, WEB SITE (PORTAL), GESTAO DE CONTEUDO, CUSTOMIZACAO DE LAYOUT, MIGRACAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINAMENTO DE SERVIDORES, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 3.000,00 |
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19/01/2026
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05010033INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS E APLICATIVOS MOBILE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 11.300,00 |
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19/01/2026
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05010039TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A BOA GOVERNANCA EM GESTAO DESEMPENHO JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 4.800,00 |
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19/01/2026
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05010224MACK II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PROPRIOS OU A SERVICO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC EM DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.14.01 E CONTRATO 2025.09.10.20.
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LIQUIDADO
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R$ 20.181,91 |
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19/01/2026
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05010053DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.06.
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LIQUIDADO
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R$ 14.894,38 |
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19/01/2026
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05010223MACK II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PROPRIOS OU A SERVICO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP EM DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.14.01 E CONTRATO 2025.09.10.20.
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LIQUIDADO
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R$ 6.988,00 |
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19/01/2026
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05010077CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PELO PERIODO DE (01) UM ANO.
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LIQUIDADO
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R$ 233,67 |
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19/01/2026
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05010077CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
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PAGO
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R$ 233,67 |
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19/01/2026
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05010057DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.14.
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LIQUIDADO
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R$ 2.001,98 |
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19/01/2026
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05010335ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503806.
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LIQUIDADO
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R$ 117,00 |
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16/01/2026
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12010004CARTORIO ALVES DA SILVA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
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PAGO
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R$ 5.200,00 |
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